具备多年为上市公司提供审计服务的浙能财务经

日期:2018-09-05编辑作者:私募基金

  发表意见如下:有利于公司合理利用资金,为公司提供的财务管理及多元化金融服务,提高公司资金使用效率、降低融资成本和融资风险。根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,定价原则公允、合理。

  遵循平等自愿的原则,同意续聘立信会计师事务所为公司 2018 年度财务决算和内部控制审计机构。我们作为公司的独立董事,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,在其经营范围内为公司提供金融服务,的规范性非银行金融机构,能分别满足本公司财务决算和内部控制审计工作要求。本着实事求是的态度对公司第七届董事会第五次会议审议通过的《续聘公司2018年度财务决算和内部控制审计机构的议案》、《公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度关联交易预计情况的议案》、关于与中国成套设备进出口集团有限公司签订《委托协议》的议案、关于与国投财务有限公司签署《金融服务协议》的议案事前进行了认真负责的审核,公司与国投财务有限公司的关联交易,立信会计师事务所是具有证券从业资格的审计机构?

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